Сделай Сам Свою Работу на 5

Эластичность целевых показателей





ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА КОХМА

«Благоустройство территорий

Общего пользования»


Оценка текущего уровня выполнения муниципальной работы

Объем выполнения муниципальной работы

  Протяженность улиц, скверов и дорожек городского округа Кохма, подлежащих благоустройству, составляет 99,4 км Площадь водного фонда города составляет 21,0 га. Водный фонд включает в себя реку Уводь, Кохомское водохранилище «Запрудка», безымянные ручьи, крупные пруды и запруды, ряд средних и небольших прудов.    
№ п/п Наименование показателя 2008 г. (факт) 2009 г. (факт) 2010 г. (факт) 2011 г. (оценка)
Протяженность улиц, скверов, дорожек, км 99,4 99,4 99,4 99,4
Ликвидация несанкционированных свалок, куб.м -*
Установка скамеек, ед. -*
Установка урн, ед. -*
Содержание досок объявлений, шт. -*
Содержание тротуаров в летнее время, тыс.кв.м
Содержание тротуаров в зимнее время, тыс.кв.м
Вывоз мусора, собранного вручную, т -*
Содержание фонтана, ед.
Благоустройство территории дамбы «Запрудка», кв.м
Содержание стелы, памятников, мемориала, ед.
Отлов бродячих животных, ед. -*
Уборка поваленных деревьев на территории общего пользования городского кладбища, шт.
Сбор, вывоз и утилизация мусора с территории общего пользования городского кладбища, м3
Ремонт и окраска металлических ограждений на территории общего пользования городского кладбища, м
Уход за зелеными насаждениями на территории общего пользования городского кладбища, м
Содержание территории общего пользования городского кладбища в чистоте, м2
Ремонт тротуаров и съездов на территории общего пользования городского кладбища, м3 305,4
Ликвидация несанкционированных свалок на территории общего пользования городского кладбища, м3
Число жалоб населения, признанных обоснованными, ед. -*
Количество предписаний надзорных органов, ед.
Число публикаций в газете, ед.
Число материалов, размещенных на официальном сайте в сети Интернет, ед.
Количество возведенных детских спортивно-игровых площадок, ед.
Количество возведенных бункерных площадок на территории общего пользования городского кладбища, ед.
               

* - нет данных





Доступность муниципальной работы

№ п/п Наименование показателя 2008 г. (факт) 2009 г. (факт) 2010 г. (факт) 2011 г. (оценка)
Процент убираемой территории общего пользования

Качество выполнения муниципальной работы

  Механизм оценки качества выполнения муниципальной работы до 2009 года отсутствовал.  
№ п/п Наименование показателя 2008 г. (факт) 2009 г. (факт) 2010 г. (факт) 2011 г. (оценка)
Число жалоб населения, признанных обоснованными, ед. -*
Количество предписаний надзорных органов, ед. -*
               

* - нет данных

Стоимость выполнения муниципальной работы

№ п/п Наименование показателя 2008 г.*(факт) 2009 г. (факт) 2010 г. (факт) 2011г. (оценка)
Объем расходов местного бюджета на благоустройство территорий общего пользования, тыс. руб. 25 501,1 8 830,0 8 461,0 9 380,0

* - в объем расходов включены отдельные статьи расходов по озеленению территорий городского округа Кохма, текущему содержанию городских автомобильных дорог, так как до 2009 года положение об оказании муниципальной работы по благоустройству территорий городского округа Кохма отсутствовало.



Резюме

Муниципальная работа выполняется на должном уровне. Объем выполнения работы остаётся неизменным на протяжении последних лет.

Цель программы

Сохранение основных объемов выполнения муниципальной работы и повышение её качества.

Целевые показатели

№ п/п Наименование показателя Годы
2008 (факт) 2009 (факт) 2010 (факт) 2011 (оценка) 2012 (план) 2013 (план) 2014 (план)
Протяженность улиц, скверов, дорожек, км 99,4 99,4 99,4 99,4 99,4 99,4 99,4
Ликвидация несанкционированных свалок, куб.м -*
Установка скамеек, ед. -*
Установка урн, ед. -*
Содержание досок объявлений, шт. -*
Содержание тротуаров в летнее время, тыс. кв.м
Содержание тротуаров в зимнее время, тыс. кв.м
Сбор, вывоз и утилизация мусора, м3 -*
Содержание фонтана, ед.
Благоустройство территории дамбы «Запрудка», кв.м
Содержание стелы, памятников, мемориала, ед.
Отлов бродячих животных, ед. -*
Уборка поваленных деревьев на территории общего пользования городского кладбища, шт.
Сбор, вывоз и утилизация мусора с территории общего пользования городского кладбища, куб.м
Ремонт и окраска металлических ограждений на территории общего пользования городского кладбища, м
Уход за зелеными насаждениями на территории общего пользования городского кладбища, м
Содержание территории общего пользования городского кладбища в чистоте, кв.м.
Ремонт тротуаров и съездов на территории общего пользования городского кладбища, куб.м 305,4
Ликвидация несанкционированных свалок на территории общего пользования городского кладбища, куб.м
Число жалоб населения, признанных обоснованными, ед. -*
Количество предписаний надзорных органов, ед.
Число публикаций в газете, ед. -* -*
Число материалов, размещенных на официальном сайте в сети Интернет, ед. -* -*
Количество возведенных детских спортивно-игровых площадок, ед.
Количество возведенных бункерных площадок на территории общего пользования городского кладбища, ед.

* - нет данных

Тактические задачи и мероприятия

Тактические задачи и мероприятия не формируются, так как цель ведомственной целевой программы не предполагает осуществление дополнительных усилий, направленных на изменение сложившейся ситуации (дополнительных усилий, которые предполагается предпринять в плановом периоде, помимо регулярной деятельности по оказанию муниципальной услуги на текущем уровне).

Плановый объем бюджетных ассигнований

Распределение ассигнований на действующие и принимаемые обязательства (тыс. руб.)

№ п/п Источники финансирования 2012 г. 2013 г. 2014 г.
Объемы бюджетных ассигнований, необходимые для реализации ВЦП (стр.2+стр3) 6430,5 7 215,2 7 641,0
Расходы на исполнение действующих обязательств по реализации ВЦП, в т.ч. 6430,5 7 136,5 7 136,5
2.1 Регулярные бюджетные расходы на предоставление муниципальной работы (в суммах, не превышающих расходы, утвержденные действующей редакцией ВЦП на соответствующий год) 6430,5 7 136,5 х
2.2 Скорректированная на плановое изменение факторов (цены, объема, планового прироста регулярных расходов в связи с реализацией мероприятий ВЦП предыдущего года) величина регулярных бюджетных расходов на предоставление муниципальной работы за предыдущий год х х 7 136,5
2.3 Единовременные бюджетные расходы на мероприятия ВЦП (в суммах, не превышающих расходы, утвержденные действующей редакцией ВЦП на реализацию соответствующих мероприятий в соответствующем году) х х х
Расходы на исполнение принимаемых обязательств по реализации ВЦП 0,0 78,7 504,5
3.1 Регулярные бюджетные расходы на предоставление муниципальной работы (сверх сумм, утвержденных действующей редакцией ВЦП) 0,0 78,7 504,5
3.2 Единовременные бюджетные расходы на утвержденные мероприятия ВЦП (сверх сумм, утвержденных действующей редакцией ВЦП, за исключением случаев перераспределения ассигнований) 0,0 х х
3.3 Единовременные бюджетные расходы на дополнительные мероприятия, прилагаемые к включению в ВЦП 0,0 х х

Распределение ассигнований по главным распорядителям средств бюджета городского округа (тыс. руб.)

№ п/п Источники финансирования 2012 г. 2013 г. 2014 г.
Объемы бюджетных ассигнований, необходимые для реализации ВЦП, всего 6430,5 7 215,2 7 641,0
  в том числе:      
1.1 управление реформирования ЖКХ, благоустройства и связи администрации городского округа Кохма 6430,5 7 215,2 7 641,0
1.2 администрация городского округа Кохма 0,0 0,0 0,0

Эластичность целевых показателей

 

№ п/п Наименование показателя При изменении объема финансирования
2012 г. 2013 г. 2014 г.
-10% -10% -10% -10% +10%
Ликвидация несанкционированных свалок, куб.м
Установка скамеек, ед.
Установка урн, ед.
Содержание досок объявлений, шт.
Содержание тротуаров в летнее время, тыс. кв.м
Содержание тротуаров в зимнее время, тыс. кв.м
Сбор, вывоз и утилизация мусора, м3
Содержание фонтана, ед.
Благоустройство территории дамбы «Запрудка», кв.м
Содержание стелы, памятников, мемориала, ед.
Отлов бродячих животных, ед.
Уборка поваленных деревьев на территории общего пользования городского кладбища, шт.
Сбор, вывоз и утилизация мусора с территории общего пользования городского кладбища, м3
Ремонт и окраска металлических ограждений на территории общего пользования городского кладбища, м3
Уход за зелеными насаждениями на территории общего пользования городского кладбища, м
Содержание территории общего пользования городского кладбища в чистоте, м2
Ремонт тротуаров и съездов на территории общего пользования городского кладбища, м3
Ликвидация несанкционированных свалок на территории общего пользования городского кладбища, м3
Число жалоб населения, признанных обоснованными, ед.
Количество предписаний надзорных органов, ед.
Число публикаций в газете, ед.
Число материалов, размещенных на официальном сайте в сети Интернет, ед.
Количество возведенных детских спортивно-игровых площадок, ед.  
Количество возведенных бункерных площадок на территории общего пользования городского кладбища, ед.
  Изменение набора мероприятий при изменении объема финансирования ведомственной целевой программы представлено в приложении 2.  

Финансовое обоснование

7.1. Сводная таблица финансового обоснования

 

№ п/п Наименование показателя Ед. изм. Годы
Объем расходов на предоставление муниципальной услуги в базовом году (регулярные расходы) тыс. руб. 7255,3 6430,5 7 215,2
Единовременные расходы базового года тыс. руб. 0,0 0,0
Обязательства базового года тыс. руб. 0,0 0,0 0,00
Регулярные расходы базового года тыс. руб. 6243,3 6430,5 7 215,2
Коэффициент изменения регулярных расходов по объему. % к пред.году 93,508 105,951 100,67
Регулярные расходы в плановом году с учетом изменения объема, в ценах базового года тыс. руб. 6 118,5 6 813,2 7 263,3
Коэффициент изменения ценовых параметров*, в том числе: % к пред.году 105,1 105,9 105,2
7.1 оплаты труда % к пред.году х х х
7.2 работы % к пред.году х х х
Регулярные расходы в плановом году с учетом изменения объема и цен, в том числе: тыс. руб. 6430,5 7 215,2 7 641,0
8.1 оплаты труда тыс. руб. х х х
8.2 работы тыс. руб. х х х
Коэффициент планового роста факторной производительности % 100,0 100,0 100,0
Регулярные расходы в плановом году с учетом изменения объема, цен и производительности тыс. руб. 6430,5 7 215,2 7 641,0
Единовременные расходы в плановом году с учетом эксплуатационных расходов тыс. руб. 0,0 0,0 0,0
Объем расходов на предоставление муниципальной услуги в плановом году тыс. руб. 6430,5 7 215,2 7 641,0

* - для прогнозирования применены индексы-дефляторы из прогноза социально-экономического развития.

 

 

Приложение 1

к ведомственной целевой программе

городского округа Кохма

«Благоустройство территорий

общего пользования» на 2012-2014 годы

 








Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском по сайту:



©2015 - 2024 stydopedia.ru Все материалы защищены законодательством РФ.